工作职责:1. 参与经营审计、专项审计、经济责任审计等各类审计项目,识别经营管理中出现的漏洞,提出审计问题,编制审计报告;2. 参与对各子公司的日常对接,关注降本增效、决策风险、依法合规等方面内容;3. 推进审计成果运用,为决策层提供管理建议,帮助组织提高运营效率,按季度开展审计整改追踪工作;4. 完成审计资料归档,完善风险地图,完善标准化作业流程,持续推进审计工作质量提升。任职要求:1、本科及以上学历,财务、审计、统计、税务等相关专业;2、3年及以上上市企业内部审计经验,有四大事务所经验者优先;3、具有缜密的逻辑分析能力和敏锐的洞察力;4、良好的沟通能力与书面表达能力,具备较强的组织协调能力和项目计划策划与实施能力;5、能主动适应企业文化、有责任心、积极上进、正直、较强的团队合作精神。