岗位职责:1、协助完成公司的内控制度梳理、审核及发布,推进制度体系建设;2、参与公司风险导向的全面内控体系建设:业务流程梳理、风险分析、控制识别等;3、协助开展各项内部控制评价工作,提出内控改进建议,并推动责任部门落实整改;4、协助开展各类专项审计、经济责任审计工作,撰写审计计划、审计方案、审计报告等各类审计文书;5、负责按公司档案管理规定做好各项审计资料的整理、归档工作;6、协助开展内控合规文化建设和宣传;7、配合完成外部审计检查的对接。任职要求:1、大学本科,经济学、财务管理或法律优先;2、具备内控管理、内控咨询经验和相关的专业知识,5年以上同岗位工作经验