岗位职责1. 根据公司内控要求完善内控体系,推进内控测试和评价,监督公司各项制度的落实和完善,提出管理建议,改善经营管理; 2. 负责公司日常经营活动合规性审计,开展各类常规、专项审计工作,出具审计报告;3. 根据上市公司要求,负责对公司重大经营、投资、财务活动进行审查,出具审计报告;4. 对各部门、子公司经营活动合规性进行审计;5. 能够独立带队完成各项审计工作;能够出差;6. 协助建立健全反舞弊机制,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。 任职要求1. 本科及以上学历,财务、审计相关专业,985院校毕业,持有CPA资格,同时具有司法资格者优先。2. 8年以上外部审计和内部审计双工作经验,需要有四大会计师事务所不少于3年的工作经验以及内审工作不少于2年的工作经验;年龄不低于32岁。3. 原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神,认同企业文化,能随企业长远发展。