【工作内容】- 负责制定和执行年度审计计划,确保企业内部控制体系的有效性和合规性。- 对财务报表、运营流程及信息系统进行定期或专项审计,识别潜在风险并提出改进建议。- 编写审计报告,向高级管理层汇报审计发现,并跟踪整改措施的实施情况。- 协调内外部审计资源,与外部审计师合作,确保审计工作的顺利进行。- 提供专业咨询,帮助各部门提高工作效率和管理水平。- 定期培训团队成员,提升团队整体的专业能力和工作效率。【任职要求】- 大专及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业背景。- 至少5年以上相关行业工作经验,其中至少3年担任审计管理职务的经验。- 熟悉国家财经法律法规及企业内部审计标准,具备良好的职业操守。- 具备优秀的组织协调能力、分析判断能力和沟通表达能力。- 熟练掌握审计软件及办公自动化工具。- 持有注册会计师(CPA)或国际注册内部审计师(CIA)等专业资格证书者优先考虑。