岗位职责:1、负责公司制度的草拟、修订建议;建立与完善公司内部审计制度、流程及实施;2、负责公司制度监督执行,完善公司内控情况,发现问题及时汇报;3、负责公司内部考勤、补贴、报销、盘点及其他相关审核工作;4、负责与外部专业审计机构的联络与沟通,负责审计后改善的跟踪与反馈;5、负责配合部门资料收集、整理、归档及其余相关审核工作;6、完成领导交办的其他工作。任职要求1、审计、造价、财务等相关专业,懂造价2、专业软件:新点、 广联达3、具备审核人员廉洁、独立、客观、公正、严谨、细致的基础素质;4、具有一定的计算机操作水平、文件书写能力、综合分析能力、沟通能力;5、具有注册审计师执业资格优先;