工作职责:1.评价公司内控制度的健全性和有效性,识别公司风险点,协助拟定年度审计计划;2.按照审计计划实施各业务流程审计、专项运营审计等,报告审计中发现的问题和风险,协助完成内部审计报告;3.基于审计发现的提出解决方案建议,并沟通审计建议可行性;4.跟踪审计结论和改进措施的落实;5.各项审计资料的收集、整理和归档。任职要求:1.财务、审计相关专业,本科及以上学历;2.2-3年以上企业内审、内控工作经验;3.熟悉会计准则、审计准则,熟练掌握审计方法、审计流程、会计核算方法;4.良好的数据分析能力;5.良好的跨部门沟通能力;6.良好的语言文字表达能力,性格开朗,责任心强,原则性强。7.具备CPA、ACCA、CIA等证书的优先考虑职位福利:双休、五险一金、加班补助、包吃、包住、免费班车、绩效奖金、全勤奖、带薪年假