岗位职责:全面负责审计部门的管理工作。一、部门计划、制度流程管理1、统筹编制年度内部审计工作计划及年度工作总结,跟踪审计计划执行情况、组织开展审计统计及分析等工作;2、建立健全内部审计制度,制定内部审计工作程序及审计质量标准,对审计工作底稿进行质量复核,审定审计报告,对审计项目实施质量评估等;3、负责跨部门的沟通协调、向国控审计中心备案计划、总结、报告等联络协调工作。二、内部审计1、负责对子公司开展审计工作,包括财务审计、内控审计、经济效益审计、经济责任审计等,并提交审计报告与管理建议书,及时向领导报告审计中发现的重大风险问题;2、 主导开展投资并购子公司对赌期利润专项审计,负责审计报告上报备案工作;3、 牵头组织开展公司本部年度内部控制自评价,监督指导下属子公司内控自评价工作;4、 根据审计结果,负责出具整改要求,并对审计整改事项予以跟踪、反馈。三、部门团队建设1、建设本部门人才梯队,协助进行本部门人员的招聘与配置;2、本部门人员绩效考核,对人员选拔提出建议;3、本部门人员的培训并考核培训结果。任职要求:1、大学本科以上文化程度,业务能力突出、工作经验丰富的可适当放宽至大学专科;财会、审计类相关专业; 2、8年以上审计相关工作经历,其中2年以上部门管理工作经历;3、熟悉会计准则、财务管理、税法等财政税收法律法规,了解企业的经营业务和管理活动,掌握企业内部控制及财务核算流程,能独立解决审计过程中的各类审计问题和突发事件;3.激情、高效、担当,并具有正常履行职责的身体条件及心理素质;4.中共党员优先。