【岗位职责】1、参与、带队进行经济责任审计、专项审计、绩效审计等各类型审计项目,识别公司重大风险及管控漏洞并提出审计建议;2、对公司内控体系有效性进行评估及检查,识别内控缺陷,并提出改进建议;3、跟踪审计问题整改情况;4、对公司经营业务风险进行评估,参与搭建公司重大风险监控体系;5、执行事前、事中审计,进行招投标过程监督;6、协助公司完善相关制度与流程,规范内部审计工作,提高审计工作质量,包含参与编制标准审计方案、内部审计工作指引等;7、基于工作实践,对审计工作进行总结、萃取,并在团队内部进行分享。 【任职要求】1、本科及以上学历,财务管理、会计、审计等相关专业;2、3年及以上会计、财务管理、审计等相关工作经验,其中企业内部审计工作经验不少于1年;3、具备制度体系、流程建设的相关经验优先,如:部门相关规章制度、内部业务流程、标准审计方案等;4、有中级会计师或中级审计师及以上职称、注册会计师、注册内审师、税务师等优先;5、诚实正直,乐观积极,善于沟通,具备保密意识;6、具备团队合作能力、风险识别能力、数据分析及处理能力、逻辑思维能力。