岗位职责:1、监督、协助集团及各分子公司完善内控体系建设,防范内控风险。2、关注公司业务重点,监督、检查集团及分子公司制度的落实情况,提出建议,推动或协助相关部门进行整改。3、负责制定集团年度内部审计计划,实施和推动审计项目,并出具审计方案、审计报告、整改建议,督促被审计单位整改落实,向集团和上级领导汇报。4、完成上级领导交办的任务。任职要求:1、会计、审计、财务管理、法务等相关专业,硕士及以上学历;2、5年及以上的大型企业内部审计或会计师事务所工作经验;3、注册会计师、中级会计师或中级审计师优先;4、有较高的专业水准,较强的专业判断能力和解决问题的能力;5、具有丰富的审计经验,熟悉相关业务的法律法规、管理流程;6、有较强的责任心,良好的沟通表达能力和心里抗压能力,较强的团队合作精神及保密意识。