岗位职责:1.协助部门负责人一同完成上市公司年度内控评价、募集资金审计、关联交易、对外投资、对外担保审计并对外披露;2.根据年度工作计划组织开展常规审计,完成流程图、风险控制程序、审计底稿以及审计发现,输出审计报告初稿。3.对公司管理制度、业务流程和经营管理过程中可能出现的风险点进行识别、分析、评估,提出改进经营管理、提高经济效益的具体建议,并督促审计结论及建议的落实;4.负责配合外部审计工作,推进落实外审审计问题整改;5.协助制定公司审计制度及工作流程,作业标准并在推动实施程中不断改进6.档案管理:审计工作底稿、审计报告等相关资料档案的建档归档工作任职要求:1.审计、会计、财务管理或者相关专业全日制本科学历;2.助理会计师、中级会计师/中级审计师等相关资质证书;3.3-5年内部审计工作经验,已建立初步审计思维,逻辑思维严谨;4.熟练使用ERP软件,office办公软件,善于EXCEL数据处理、公式运用,善于PPT、Word等文档的编写,熟练使用Visio。对于SOL数据库及python有一定认知了解;5.优秀的书面表达及沟通能力,能独立完成审计报告;6.能适应短期出差