岗位职责:1.协助制订年度审计计划,依据年度审计计划开展审计,制定审计方案,出具审计报告,编制审计底稿,跟进审计发现整改落实。2.组织实施集团内部各项审计项目,包括:内部控制评价、专项审计(含采购、销售、财务审计、经营管理、资产、合同审计等)、舞弊调查等范围。3.对公司管理中的各种风险进行发现,提出改善建议。4. 完成领导交办的其他工作。 任职条件:1.审计、财会相关专业,大专以上学历。2.2年以上制造业内部审计工作经验,熟悉制造业运作流程,具有上市公司内审经验。3.掌握内部审计理论知识和企业内部控制基本规范,熟悉国家财政和经济法律法规。4.办公技能熟练, EXCEL、WORD、PPT操作熟练,熟悉ERP系统,具备数据统计分析和总结能力。5.工作认真、务实、严谨,对数字敏感,对风险敏锐,团队协作意识强,具有较强的沟通表达能力,具备一定的书面总结和报告能力。