要求:1、会计学相关专业,本科以上学历;2、有5年以上审计工作经验,有独立负责IPO咨询项目的;3、有中大型会计师事务所工作经历优先考虑;4、有注册内部审计师、注册会计师等专业人士优先;5、熟悉上市企业会计准则;6、责任心强,能吃苦耐劳;7、胆大心细,具有较强的洞察力。职责:1、独立组织开展相关经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作;2、负责对集团公司及所属分、子公司的内部控制制度实施的健全性、合理性及有效性进行审计监督;3、建立、健全内控体系,对规划设计相关业务流程进行梳理、再造,推动、协助业务部门与职能部门建立完善各项制度规范,搭建满足ipo合规要求并适应公司未来发展的内控体系;4、实施专项审计,侧重舞弊审计及效益审计,并提交审计报告;5、跟踪、落实经公司领导批准的审计意见的执行情况;6、负责配合公司聘请的外部审计机构,完成相关审计工作;7、带领团队完成IPO上市工作。