职责:1、制定并执行内部审计计划,涵盖财务收支、专项资金使用和核算情况的全面审计。2、协调与相关部门的沟通,确保审计工作的顺利开展,并有效处理审计中发现的问题。3、领导并管理审计团队,确保审计工作的质量和效率,推动团队不断进步。要求:1、精通内部审计流程和方法,能够高效运用审计工具和技术。2、熟练掌握Word、Excel、Visio等办公软件,以及各类财务软件。3、具备强大的数据分析能力,能够迅速识别问题并提出解决方案。4、优秀的问题解决能力,能够在复杂情况下保持冷静并找到最优解。5、至少5年以上内部审计或企业内部审计部门工作经验,具备在大型会计师事务所或知名企业从事内控审计的丰富经历。6、持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)等相关资格证书者将被优先考虑。