岗位职责1、负责集团公司内控、审计目标及领导安排,制定月度、年度调查计划;2、撰写内控、审计报告,对发现的管理缺陷提出办整改建议,跟踪整改;3、能够通过深入了解公司业务,作出挖潜、降本增效的建议,降低公司运营成本。岗位要求1、本科及以上经历,2年以上工作经验,有上市公司内审经历更佳;2、具有较强分析、沟通、解决问题的能力,善于编制各类制度文件;3、较强的书面和口头表达能力,持续学习能力强;4、具备良好的沟通技巧和灵活的处事能力;5、良好的团队合作意识和职业操守,愿意承受有挑战性和压力大的工作。