职责描述:1.执行年度审计计划的实施,能独立开展全面或专项审计,检查、评价公司制度/流程的设计缺陷及执行缺陷,对降本提效有实质成果输出。2.组织落实内审发现问题整改督导,持续完善整改督导和考核机制。适时组织开展现场整改验证及后续审计工作,以此提高整改实效。3.能独立开展或协助开展内控管理检查专项工作;并编制内控评价报告,识别系统性机制类内控缺陷,推动整改,提升管理。4.参与或主导公司重大事项、案件的处置;对舞弊及举报事项进行专项调查,在企业内部培育和营造廉洁自律的企业文化。5. 关注并持续跟踪行业政策的最新发展,并从风险合规的专业角度,对行业政策、规则等进行解读和风险提示。岗位要求1.本科以上学历,财务、审计、企业管理、经济等相关专业。2.具有2年以上中大型/上市公司内部控制/审计工作经验;年龄在25-35岁之间,条件优秀的可以适当放开限制。3.熟悉采购、运营管理、研发设计、生产销售等领域的关键风险点及舞弊预防关键环节,具备较强的风险分析能力和调查取证能力;且有一定的项目管理工作经验。4.具有中级会计/审计、CIA等职业资格的优先考虑。5.沟通协调能力强、思维缜密、品行端正、良好的写作表达能力。