一、岗位职责1.、结合内外部监管要求,参与制定和完善内部制度流程、跟进流程相关系统建设落地;2、开展业务领域的合规内控检查,识别合规内控体系建设中的缺陷和不足,并推动整改;3、结合业务调研发现流程运作中存在的业务风险,并根据业务端反馈提出解决建议;4、参与合规内控事件的应对和处置;5、提供合规培训、合规咨询支持;6、完成上级领导交办的其他工作。二、任职资格1、全日制本科以上学历、财务、审计等相关专业;2、3-5年以上大型制造企业流程合规、风险内控等工作经历或会计师事务所相关项目经历;3、熟悉组织流程管理、合规控制、组织审计等流程,具备敏锐的风险控制敏感度4、具备良好的沟通协调、统筹组织、个人能力、抗压能力等5、中共党员优先