要求: 1、全日制本科或以上学历,3年以上审计经验(流程审计/财务审计); 2、熟练掌握财务、税务、法律等方面的知识,能够处理复杂的审计问题; 3、熟练操作电脑办公软件,熟悉ERP系统,良好的数据分析和总结能力; 4、具有良好的沟通、协调和团队合作能力。职责: 1、根据公司规定和标准执行内部审计,包括审计计划、程序、调查、报告等方面的工作; 2、对公司内部控制环境、风险管理、合规性等方面进行评估,提出改进意见和建议; 3、协助管理层制定风险管理策略和内部控制措施,确保公司的运营安全和合法合规;4、参与公司项目的审计工作,包括财务、业务、信息技术等方面的审计;5、跟踪企业风险点,及时发现和报告潜在的风险问题,提供风险预警和控制方案;6、协助管理层规划和实施内部审计计划,监督和评估审计工作的执行情况。