岗位职责:1、能独立完成审计工作,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议,跟踪整改,审计资料立卷归档工作等;2、能够通过深入了解公司业务,拓展管理审计领域(采购、销售、人力资源管理、生产、工程管理等),为公司创造效益;3、规范和完善公司内部控制流程,保证公司内部控制流程完善性、合理性;4、对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查,及时反馈风险隐患或存在问题,并协调处理;5、舞弊行为、员工投诉调查处理等;6、领导安排其他事项。任职要求:1、全日制本科学历,财经或管理类专业。25-35岁。2、1年及以上企业财务、审计或内控相关经验,具备企业内部审计经验优先。3、为人正直,具备较强沟通协调能力、良好职业道德和团队精神,抗压性强,能接受出差。具有中级审计、CIA等职业资格优先考虑。