岗位内容:1.协助上级开展各类专项审计、常规内部审计工作,同时针对检查发现风险点、关键点的控制情况进行优化;2.收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;3.定期跟踪各项检查结果的整改执行情况;在下次检查报告中对整改情况进行提示、评价;4.积极提案创新管理建议,辅助审计总监对审计、内控创新管理;5.C区内控管理及审计部的审计工作。岗位要求:1.掌握审计的基本理论和方法,了解审计流程和规范;2.熟练使用EXCEL等办公软件进行数据处理和分析;3.具备良好的沟通能力,能否清洗、准确地表达自己的观点和意见,并倾听他人的意见和建议;4.具有严格的职业操守、工作严谨,办事沉着稳重,有较强的学习能力、良好的纪律性和团队合作精神;5.熟悉ERP等财务软件操作能力。岗位福利:周末双休,包吃包住,带薪假期,绩效奖金