工作职责:1、 负责组织制定集团公司统一的内部审计管理制度和实施细则 。2、 负责组织拟订审计业务规范或审计业务操作规程;负责编制年度审计计划,组织实施审计项目开展,编制年度审计工作总结督促建议的落实。3、 定期对重要项目进行审计,制定审计计划和审计预算,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量。4、 负责对公司存在的经营风险(经营、财务及流程等)进行分析和监控;负责对公司日常经营活动的合规性进行评价与监督;负责对公司下属各经营主体的年度业绩达成情况进行绩效审计;5、 通过内部审计,部分对外审计,含渠道审计等,对公司内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,完善内部控制体系。6、 向审计委员会汇报工作,完成审计委员会及领导交办的其他任务。任职资格:1、本科以上学历,财务、审计、内控等相关专业;2、五年以上财务、审计、内控相关工作经验,有乙方和甲方工作经验,在大型企业担任过内控审计经理,有防舞弊相关案例优先;有会计事务所相关经验优先;有审计师,中级会计师等相关证书优先;3、掌握财务,审计、内控专业知识,掌握企业审计方面内容,包括财税法规、企业制度等内容;熟悉企业各部门相关业务流程;熟悉国家相关法律法规、政策制度等内容;4、工作态度端正,有严格职业操守;良好的沟通能力、有较强的工作承压能力,长远的战略理解能力。