任职要求:1、具有审计,财务、内部控制等相关专业知识;2、拥有1年以上会计师事务所审计经验或者上市公司审计工作经验;3、了解和熟悉制造业的相关制度要求及业务流程;4、忠于职守、坚持原则,能够做到独立、客观、公正、廉洁奉公、遵纪守法、保守秘密;5、能够根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;6、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;7、具有发现公司风险的敏锐度,能够提出风险管控的措施;8、能够接受出差,吃苦耐劳;岗位职责:1、对内控制度、流程、风险矩阵的持续优化和完善;2、及时对制度进行修改或新增及发布;3、编制流程文本描述,风险矩阵;4、独立开展审计工作,编制审计底稿和审计报告,提出审计意见和建议,并对审计发现的问题整改跟进;5、对内部举报的普通投诉案件进行调查。