岗位职责:1、负责建设公司内部控制体系建设;2、针对公司内控管理手册进行定期内部审核,编制内审报告;3、针对内审中发现的问题进行反馈和后续跟进;4、负责公司平台企业的账务处理;5、支持公司总经理及董办工作。任职资格:1、财会专业本科及以上学历;2、5年以上相关工作经验,有审计师事务所或制造业内审工作经验优先。