岗位职责:1、负责制定和执行公司的内部审计计划和策略,确保内部审计工作的高效和准确性2、审查公司的内部控制制度和风险管理体系,识别潜在风险,并提出改进建议3、对公司的财务报表和财务报告进行准确性和合规性审查,确保财务报告的完整性和真实性4、跟踪和评估公司的合规性和合法性,确保公司遵守相关法律法规和行业标准5、与外部审计机构协调合作,解答审计问题,协助完成外部审计工作。及时报告审计结果,提出改进意见,并跟踪改进措施的执行情况6、负责审计工作的相关资料、文件的归档管理,确保审计档案的完整性和保密性任职要求:1、本科及以上学历,会计、审计、财务等相关专业,具备扎实的专业知识和理论基础2、具备5年以上审计或相关领域的工作经验3、熟悉审计法规、会计准则和内部控制标准,具备扎实的审计技能和专业知识4、具备良好的职业道德和敬业精神,具备较强的分析、判断、沟通能力和团队协作精神,能够独立开展审计工作并解决复杂问题