岗位职责:1、组织公司内部审计管理体系的建设和内部控制制度的监督执行;2、识别高风险业务,发现业务运作异常及漏洞,推动内控建设完善和管理改进;3、按照既定的程序开展审计项目,有效与相关业务部门沟通,推动问题整改;4、配合外部审计机构的审计工作,了解审计意见和建议,审核整改方案并进行跟踪检查;5、与内部审计相关的其他事项。岗位要求:1、审计、会计、财务管理等相关专业,本科及以上学历,2年以上审计相关工作经验;2、具备优秀的文字表达能力和人际交往技巧;3、取得CPA资格证书及其他审计或会计类证书优先;4、具有上市公司内审经验或会计师事务所经验者优先考虑。