岗位职责:1.根据上市公司内控要求和公司实际情况,制定和完善公司内部审计制度,参与公司制度流程优化审核。2.根据公司战略和领导要求、公司风险情况编制年度审计计划,报主管领导审批。3.按照年度审计计划对各基地(子公司)进行例行审计,根据公司战略和各基地(子公司)经营情况确定例行审计的重点。4.根据上市公司内控要求开展年度内控评估,检查、评估公司各单位各业务活动的内部控制制度设计是否完善,运行是否有效,风险是否受控。5.根据公司管理要求和高管离任情况开展任中审计或离任审计,评价公司领导干部的履行情况,促进领导干部廉洁自律、勤勉尽责,维护公司利益。6.对公司会计核算、财务收支、预算管理、定期财务报告情况进行审计检查,评估各项财务工作规范性,数据及时性、准确性、完整性;盘点资产,核实资产账实是否相符、保值增值情况。7.根据公司投资并购计划开展投前尽职调查,为公司对外投资决策提供审计支持。8.根据公司管理要求或领导指示开展重大项目管理审计、其他专项审计。9.跟进审计建议的整改情况,充分发挥审计在风险管控与提升效益中的作用。10.部门日常管理:工作计划、项目落实、工作汇报、绩效考核等。11.完成上级领导或上级部门交办的临时性工作任务。任职要求:1、本科及以上学历,审计或财务专业,或考取了CIA或相关证书的其他管理专业。2、英语四级,熟悉财务与办公软件、内部控制与企业风险控制知识、企业经营管理知识。3、分析总结能力、沟通表达能力强。4、5年以上工作经验,其中2年以上审计或财务主管及以上经验。5、其它特殊资质要求:CIA(国际注册内部审计师)、或审计师、或会计师、或CPA证书。