【工作内容】1. 根据公司年度工作规划,制定内部审计计划并安排审计任务实施;2. 协助各部门梳理、搭建、完善内部流程,对公司的合规性进行审计和检查,包括对公司合规性、法律法规遵守情况、合同履行、风险控制情况等方面进行审查,并提出相应的审计意见和建议,以确保公司业务运作的合规性和稳健性。3. 针对公司各部门内部控制执行情况,结合重要性开展定期审计形成审计报告,对审计结果进行汇总和整理,并制定相应的改进措施和操作规程,确保审计结果得到有效执行;4.披露缺陷风险及改进措施;监督追踪审计缺陷问题整改落实情况;5.参与公司制度、流程设计及优化方面的工作,从内审角度提出意见;6.协调与外部审计机构的合作,确保公司审计工作的顺利进行。7.协助公司高层管理人员进行战略规划和审计工作,为公司的发展提供合理建议,完成上级领导交办的其他工作。【任职要求】1、5年及以上内审工作经验,本科学历,有内审背景者优先;具有注册会计师、会计师、审计师等优先考虑。2、熟悉财务审计、合规性审计、风险控制审计等相关知识,熟悉财务管理和会计核算的原则,具备扎实的财务和审计理论知识;3、熟悉国家财经法规、审计准则及相关法律法规;5、具备良好的逻辑思维能力和数据分析能力,具备风险意识,能够发现公司潜在的风险和隐患;能够独立完成审计项目;6、具备优秀的沟通协调能力,能有效与各部门协作,同时能坚持工作原则。7、工作认真负责,具有良好的职业道德、职业素养、保密意识。