【工作内容】1.根据上市公司内控要求,结合公司实际情况、公司战略、公司风险和领导要求,协助上级编制和完善公司年度工作规划,制定内部审计计划和完善公司内部审计制度,并安排审计任务实施,参与公司制度流程优化审核。2. 按照年度审计计划对各基地(子公司)进行例行审计,根据公司战略和各基地(子公司)经营情况确定例行审计的重点。3.根据上市公司内控要求开展年度内控评估,检查、评估公司各单位各业务活动的内部控制制度设计是否完善,运行是否有效,风险是否受控。如:1)参与公司制度、流程设计及优化方面的工作,从内审角度提出意见;2)协助各部门梳理、搭建、完善内部流程,对公司的合规性进行审计和检查,包括对公司合规性、法律法规遵守情况、合同履行、风险控制情况等方面进行审查,并提出相应的审计意见和建议,以确保公司业务运作的合规性和稳健性。3)对公司会计核算、财务收支、预算管理、定期财务报告情况进行审计检查,评估各项财务工作规范性,数据及时性、准确性、完整性;盘点资产,核实资产账实是否相符、保值增值情况。4. 根据公司管理要求,高管离任情况开展任中审计或离任审计,评价公司领导干部的履行情况,促进领导干部廉洁自律、勤勉尽责,维护公司利益。5.根据公司管理要求或领导指示开展重大项目管理审计、其他专项审计。6.根据公司投资并购计划开展投前尽职调查,为公司对外投资决策提供审计支持。7.针对公司各部门内部控制执行情况,结合重要性开展定期审计形成审计报告,对审计结果进行汇总和整理,披露缺陷风险并制定相应的改进措施和操作规程,确保审计结果得到有效执行,闭环监督追踪审计缺陷问题整改落实情况;跟进审计建议的整改情况,充分发挥审计在风险管控与提升效益中的作用。8.协调与外部审计机构的合作,确保公司审计工作的顺利进行。9.协助公司高层管理人员进行战略规划和审计工作,为公司的发展提供合理建议,完成上级领导交办的其他工作。【任职要求】1、5年及以上内审工作经验,其中2年以上审计或财务主管及以上经验。本科及以上学历,审计或财务专业,或考取了CIA或相关证书的其他管理专业,有内审背景者优先;具有注册会计师、会计师、审计师等优先考虑。2、英语四级,熟悉财务与办公软件、内部控制与企业风险控制知识、企业经营管理知识。3、熟悉财务审计、合规性审计、风险控制审计等相关知识,熟悉财务管理和会计核算的原则,具备扎实的财务和审计理论知识;4、熟悉国家财经法规、审计准则及相关法律法规;5、具备良好的逻辑思维能力和数据分析能力和总结能力、沟通表达能力强,具备风险意识,能够发现公司潜在的风险和隐患;能够独立完成审计项目;6、具备优秀的沟通协调能力,能有效与各部门协作,同时能坚持工作原则。7、工作认真负责,具有良好的职业道德、职业素养、保密意识。8、其它特殊资质要求:CIA(国际注册内部审计师)、或审计师、或会计师、或CPA证书。