【工作内容】- 负责独立完成各城市公司财务管理环节的检查,识别并报告潜在的重大财务风险和舞弊行为。- 协同其他审计专业经理进行跨部门审计,深入挖掘收入、费用、成本等方面的异常情况,确保全面覆盖所有可能存在的违规或舞弊问题。- 对项目税务申报流程进行复核,提供专业的税务优化建议,以合法合规的方式减少公司税负。- 根据审计结果,从财务角度出发,提出切实可行的管理改进方案,推动整改措施的实施,并协助挽回损失。【任职要求】- 持有注册会计师(CPA)或中国注册内部审计师(CIF)等专业资格证书。- 具备至少5年以上的企业审计、内部控制或风险管理相关工作经验,有四大会计师事务所或同等规模国内会计事务所从业背景者优先考虑。- 熟练掌握企业会计准则、财务管理原则以及税务筹划技巧。- 出色的分析能力,能够快速准确地识别财务数据中的异常现象,并据此作出判断。- 强烈的责任心和良好的沟通协调能力,能够在团队合作中发挥领导作用