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内控审计负责人 (MJ001002)
2.5-3.5万
人 · 本科 · 5-10年工作经验 · 性别不限2025/04/08发布
补贴

华南农业大学温氏科创园

公司信息
温氏食品集团股份有限公司

民营/10000人以上

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职位描述
岗位职责
1.合规审计
牵头上市公司合规性审计,确保公司经营活动符合国家法律法规(如《证券法》《企业内部控制基本规范》)、行业监管要求及上市公司信息披露规则;
监控农牧行业特有政策(如环保法规、农产品质量安全、动物疫病防控等),评估业务合规风险并提出改进建议;
2.内控审计
主导内部控制体系设计与优化,基于COSO框架或《企业内部控制应用指引》完善农牧产业链(生产、加工、供应链、销售)关键环节的内部控制流程;
定期开展内控有效性评估,识别农牧行业特有风险(如生物资产核算、大宗商品价格波动、农业补贴政策落地等),推动整改闭环;
3.团队管理
组建并带领直属审计团队,制定年度审计计划,统筹集团审计室及各区域审计中心的审计资源,协调跨部门资源,确保审计项目高效执行;
培养团队专业能力,提升农牧行业审计技术(如生物性资产审计、农业合作社账务核查等);
4.其他
向审计委员会、高管层汇报重大审计发现,参与制定风险应对策略,支持公司战略目标实现;
对接外部审计机构、监管机构(如证监会、交易所),确保审计结论的公允性与合规性。

岗位要求
1.本科及以上学历,审计、财务、会计、农林经济管理等相关专业优先;
2. 注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)或注册信息系统审计师(CISA)持证者优先;
3.8年以上审计/内控相关经验,其中3年以上团队管理经验;具备上市公司审计经验,熟悉A股/港股上市规则及内控评价指引;有农牧行业或大型集团化企业审计背景者优先(如养殖、种植、食品加工等领域);
4.熟悉ESG审计、碳足迹核查等新兴领域优先;
5.具备国际化视野,了解国内农业上市公司内控实践优先。

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