岗位职责:1、协助上级领导制定部门年度稽查计划,建立、健全公司廉政建设和纪检监察各项工作制度,并监督落实;2、根据公司相关运营、内控管理制度,制定项目的审计计划和审计方案,定期对各业务单元进行内控检查,对检查过程中发现的问题点及时要求并监督整改;3、负责举报核查和涉嫌违纪违规案件调查初步处理工作;4、实施审计计划(方案),组织审计前数据收集,现场审计分工协调、与被审计单位沟通、编制审计报告、下达管理建议书、跟踪审计整改等审计全过程的工作,完成全部流程文件并归档;5、负责稽查监察工作情况调研、工作动态分析,协助直接上级做好有关事项统计报表、综合材料和工作总结的草拟和填报;6、上级安排的其他工作;任职要求:1、本科或以上学历,会计、审计等相关专业;2、熟悉内部审计流程与规范、有扎实的审计和财务专业知识;3、具有三年以上相关工作经验;4、正直诚实,工作态度积极,责任心强;5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;7、积极主动、敬业上进、责任感强;8、良好的语言、文字表达能力,熟练运用办公软件;9、熟悉公司内部监察体系构建及运作,能保持中立立场对各部门的运作进行监察、调查、处理;10、有外资公司工作经验优先;