一、岗位职责:1、审计工作管理(1)协助中心总监开展中心日常事务管理,主要负责投资经营结算验收和信息化系统验收工作,对中心总监负责;(2)协助中心总监与集团经营班子、风控委员会的工作对接,汇报部门工作完成情况,接受中心总监的工作指导、工作安排及业务考核等。2、审计业务管理(1)根据审计工作目标和审计业务开展要求不断建立和完善审计业务标准、审计方案及工作指引,并在审计活动中执行落实;(2)协助中心总监与集团各中心、各板块、各项目公司进行工作对接,理顺审计管理中心与各业务单位的工作的监督、服务、配合关系;(3)审核审计项目立项、审计项目具体工作计划和方案、审计报告征求意见稿及正式审计报告;(4)组织信息化系统验收审计,包括系统上线验收审计和系统应用验收审计,对标信息化标书验收信息化系统管控功能、互联互通、自动智能等是否符合公司管控理念和管控思想;(5)组织投资经营结算验收审计,按照批准的《投资与财务管控体系总则》、项目两书三控、年度全面预算、十大任务、公司制度、模型、标准及授权流程等进行对标验收,审查项目各项投资生产经营指标的实际完成情况,落实项目投资结算、经营结算、运营结算和税务结算;对完成情况偏离目标较大的指标重点分析,并重点验收刚性结算的落地执行情况;(6)组织日常事务性审计,包括离任/调任审计、舞弊及投诉调查,专项运营管理审计等;(7)协助并跟踪审计整改工作的落地执行、成果转化;(8)落实董事局、上级领导交办的其他工作。3、审计日常管理:(1)负责组织制定审计中心年度及月度工作计划并上报审批;(2)建立并完善审计信息化系统。二、任职资格要求:1、大学本科以上学历,投资/财务/会计/审计等专业,有CPA/CIA/中级以上职称为佳。2、有10年以上的大型房地产/火电/煤炭/路桥等相关基础建设行业投资/财经/内部审计等工作经验及全面管理经验。3、熟悉与地产/火电/煤炭/路桥等行业相关的国家各项法律法规,熟悉房地产/火电/煤炭/路桥及相关行业的项目开发运作环节,具有极强的统筹、组织及沟通协调能力。