岗位职责:1、协助做好审计工作:协助审计主管做好财务审计、工程审计、内部控制审计及专项审计相关工作,参与审计工作的审前调研、审计方案拟定、审计实施等工作。2、审计底稿整理与归档:负责整理和编制审计底稿,将审计过程中收集的各类资料和证据进行分类、整理和汇总,形成规范、完整的审计底稿,方便后续的审计复核和跟踪检查;按照公司档案管理要求,负责将审计资料进行及时归档,确保审计资料的完整性和安全性;3、问题记录与反馈:在审计过程中,及时记录发现的各种问题,形成问题清单,包括问题描述、发生时间、涉及金额、责任人等信息,确保问题的清晰和可追溯;定期向审计主管汇报审计进展情况和发现的问题,参加审计项目例会,提出问题解决方案和建议,协助制定整改计划;4、审计报告初稿编写:协助审计主管编写审计报告的初稿,根据审计工作底稿和问题清单,详细描述审计发现的问题、性质、原因以及可能产生的影响,提出具体的审计建议和整改意见,为管理层提供决策依据;5、内控测试与整改跟踪:参与内部控制测试,根据内部控制制度和流程,对公司的业务活动和管理流程进行测试,识别内部控制缺陷和薄弱环节;跟进内部控制整改情况,协助审计主管对整改结果进行验收和评估,确保内部控制的有效性和合规性。6、领导安排的其他工作,能够在审计主管的指导下,按照审计流程和要求,独立开展审计工作,并形成初步的审计结论和建议。任职要求:1、本科及以上学历,优先考虑会计学、审计学、财务管理、工程管理等相关专业;2、有3年以上的内部审计或外部审计工作经验,建筑行业审计经验优先考虑;3、熟悉审计工作流程和方法,具备财务审计技能或工程审计技能,具有独立完成基础审计程序的能力;4、具备高度的细致耐心和数据敏感性。