专业:会计、审计、法律等相关专业经验:5-8年企业内部审计工作经验(其他经验不限会计师事务所、律师事务所等)(企业经历为制造业的优先)其它:1、过往独立或担任主审的内部审计项目完成7个以上。2、整改成果有挽回经济损失、改善公司管理制度等经历的优先考虑。基本知识&专业知识:1、了解国家民商法基本法律法规、熟悉会计准则与内控指引2、会计/审计职称;通过CPA两门以上或CIA的优先考虑技能:1、熟练运用Word、Excel、PPT等工具制作各类报告。2、熟悉ERP(Oracle)、及通用财务软件的操作。3、有大数据处理及分析能力的优先。基本素养:1、有较强的发现问题、处理问题、逻辑分析能力以及判断能力2、性格乐观开朗、积极主动,善于沟通,不惧挑战工作职责:1) 独立或主办开展审计项目,包括编制审计工作方案,收集审计资料,通过系统数据分析、资料查阅、实地调查走访、访谈、询问等程序发现审计事项,形成书面报告。2) 对审计发现事项,与业务部门沟通剖析原因、责任、提出处理建议和改善方案,并跟踪方案的有效执行落地。3) 基于业务数据进行挖掘分析,探索数据化审计,对风控策略和模型提出优化方案,并对业务风险指标将进行预警、监测并处理,不断完善数据模型的准确性及有效性。4) 对日常举报电话、信件、电子邮箱等途径接收的投诉进行查处。5) 协助上级主管开展反舞弊调查,发现业务流程存在的舞弊风险。6) 定期策划并组织公司内控培训、开展新员工廉洁培训。7) 对经办的审计项目全过程资料规范、完整的归档保存。