工作内容:1. 检查公司的各项经营活动是否符合国家法律法规、行业规范和公司内部规章制度的要求。2. 对公司的合同管理进行审计,审查合同的签订、履行、变更和终止等环节是否合规,防范合同风险。3.关注公司在环保、安全生产、等方面的合规情况,发现违规行为及时报告并督促整改。4.流程审计:确认流程审计的合法性、执行有效性、流程效率、风险控制及适应性5.专项审计:对公司面临的风险或问题进行调查和审计以及公司内部的特定部门、业务流程或项目进行深入审计6.内控审计:对公司内部进行风险评估7.完成领导交办的事项任职资格:1.本科及以上学历,应届毕业生;审计学(信息系统及大数据)优先考虑2.熟练运用财务专用软件、python及办公软件