【工作内容】- 负责制定和完善公司内部审计流程和标准,确保其符合行业规范及法律法规要求。- 对公司的财务状况、运营效率、风险管理等方面进行定期或不定期的审计,出具审计报告,并提出改进建议。- 领导审计团队完成各项审计任务,包括但不限于财务审计、合规性审计、内部控制评估等。- 与公司各部门协作,对发现的问题进行跟踪整改,确保整改措施的有效实施。- 定期向高级管理层汇报审计结果及建议,为公司的决策提供支持。【任职要求】- 拥有会计、金融、审计等相关领域的本科及以上学历;具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等专业资格者优先考虑。- 至少3年以上审计相关工作经验,具备带领团队完成复杂审计项目的能力。- 熟悉国家财经法规、会计准则以及内部审计流程,能够独立开展审计工作。- 具备良好的沟通协调能力,能有效地与公司内外部人员交流,推动审计项目的顺利进行。- 工作细致认真,具有较强的风险意识和问题解决能力,能够客观公正地评价公司各项业务活动。