【工作内容】- 负责公司内部各项业务流程及财务状况的全面稽核与审查,确保所有操作符合法律法规及相关政策要求。- 制定并执行年度稽核计划,识别潜在风险点,并提出有效的改进措施。- 对公司各部门进行定期或不定期的专项审计,撰写审计报告,向管理层汇报审计结果及建议。- 协调外部审计机构的工作,确保外部审计过程顺利进行,并对审计发现的问题进行跟踪整改。- 领导并指导团队成员完成各项审计任务,提升团队整体工作效率和专业能力。- 不断优化和完善稽核审查流程,提高公司内部控制水平。【任职要求】- 拥有财务、审计等相关专业的本科及以上学历。- 至少3年以上的财务审计相关工作经验,具有大型企业或会计师事务所从业背景者优先考虑。- 熟悉国家财经法规、会计准则以及内控管理相关知识。- 具备较强的分析判断能力和良好的沟通协调能力。- 工作认真负责,原则性强,能够承受较高工作压力。