一、 审计制度 1、贯彻执行《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、管理体系及省、市有关内部审计的法律法规。2、制度搭建:建立健全公司内部审计、法务、管理体系相关规章制度,并组织贯彻实施。二 财务审计1、经营绩效审计:对公司及各中心、办事处、部门经营绩效情况进行审计;2、经济活动评价:组织对公司及各中心、子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、管理体系等进行监督与评价。三 建设项目审计 1、 组织公司相关部门及外部审计机构对公司和各中心、子公司、部门的工程招标、对外投资,基建工程、重大技术等的立项、预算、决算、施工过程和竣工进行审计。四 内控审计 对内控标准化,流程优化,制度完善方面进行审计,根据审计结果,提出整改意见并监督意见的落实,提供增值服务。五、 经济责任审计 组织对各中心、部门的负责人进行任职期间或离任经济责任审计。六 风险管理审计 对公司和各中心、部门内部控制中的风险管理状况进行审计评价;七 专项审计 组织对发生重大管理异常情况的事业部进行专项审计工作。八 其他审计 对公司和各中心、部门的物资采购、产品销售、关联交易、重要经济合同签订等经营活动进行审计监督。九 外部审计机构管理 负责与外部审计机构的沟通、协调与配合,并对外部审计机构审计活动进行监督。十 督查整改 针对公司内部审计报告中披露的现象和问题,督促被审单位认真制定整改措施,并监督实施。任职资格:1、精通审计规则,熟悉财务专业知识,严密的逻辑思维能力、发现、洞察、分析问题能力2、本科以上学历,审计、财务管理等相关专业,中级职称以上3、八年以上生物医药类公司审计工作经验;4、熟练掌握审计、财务管理、会计,国家税法、会计准则风险控制等综合知识;5、熟练掌握相关政策法规,综合能力强;熟练应用各类财务管理软件等;有医药行业任职背景为佳。6、注册会计师资格、审计师资质