岗位职责:1、参与编制年底审计计划,落实审计方案;2、负责公司内部例行审计、离任审计、专项审计及举报调查工作,对公司各部门、各分子公司经营管理活动、和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查和评价;包括但不限于审计方案编制、审计实施、审计报告撰写等。3、根据审计结果,对被审计对象的经营管理情况、财务状况、内部控制情况及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告;4、完成上级和公司管理层交代的其他工作。任职要求:1、财务管理、审计、会计等相关专业;2、3年以上内审工作经验,CPA/CIA优先,具备主审能力,工程项目、应收账款等方面工作经验;3、较强的学习、沟通、协调、执行能力,踏实、严谨;4、能适应短期出差;