职位描述:1、对公司(含子公司)内部控制体系、风险管理体系的健全性、合理性及有效性进行监督,对潜在的重大风险进行识别、评价、和监控工作;2、对公司(含子公司)的会计核算、财务管理等资料的真实性和准确性进行审计;对经济活动、经营成果的合法性、效益性进行审计;对资金筹措与运用的合理性、合法性、效益性进行审计对资产安全性、完整性及增值、保值情况进行审计;3、对公司(含子公司)的重大投资方案、重大经营活动、重大项目的可行性方案进行分析评价,对重要合同、协议签订及履行情况进行审计,对基建工程项目预、决算情况进行审计;4、对公司(含子公司)所属单位负责人开展经济责任审计工作;关注和检查公司(含子公司)舞弊行为;5、执行公司管理层交办的其他专项审计调查等工作。对审计整改情况进行跟进检查等工作。职位要求:1、审计、会计等相关专业本科以上学历,具有CPA、CIA优先;2、5年及以上制造业内审或会计师事务所工作经验,能独立出具审计报告;3、熟悉国家各项相关财务、税务、审计、金融法规和政策,对企业内部控制、风控管理具有一定的认识;4、熟悉企业内部控制、财务管理、营运管理等工作,具备较为敏锐的洞察力和数据敏感性,具有较强的思维逻辑;5、熟悉内部审计工作程序,具备良好的沟通与表达能力、观察识别与分析判断、调查取证能力、审计报告写作能力;6、高度的职业道德和职业素养,责任心强;7、能适应加班,良好的抗压性