1、编制审计工作方案,并按照审定的审计计划和审计工作方案,具体实施经责审计、内控审计、效益稽核、管理效能审计等内部审计项目。2、参与事业部对业务单位开展的巡查工作。3、负责督促被审计单位及时完成问题整改,对审计发现问题实施销号管理。4、完成事业部领导交办的其他工作。任职资格:1、本科及以上学历,财务、会计、审计、国际贸易等专业优先考虑。2、持有CPA、CIA证书优先考虑,能够熟练操作财务及办公软件。3、具有大宗商品供应链企业财务、审计工作经验者优先考虑。4、工作态度认真负责、积极主动;逻辑清晰、数据分析及表达能力强,服从管理安排。