岗位职责:1. 根据公司战略发展目标、内部控制及外部监管要求,推动内审监督体系建设与完善;2. 协助制定年度内审稽核计划,审核公司经济运行和财务活动,监督各项规章制度落实情况,组织和实施各项内审稽核工作,包括财务审计、运营审计、内控审计、离任审计等;3. 根据内审稽核情况,撰写报告,客观、公正地反映发现的问题和风险,提出合理的建议,并跟踪整改情况,确保内审稽核成果的有效落实;4. 定期向上级及审计委员会汇报重大事项以及内审稽核工作开展情况;5. 完成领导交办的其他事项。任职要求:1. 本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理相关专业;2. 熟悉国家有关财务、税务、内控等方面的法律法规以及较为熟练地掌握内审技能;3. 具备三年以上制造业相关工作经验或上市公司内控审计工作经验优先;4. 为人正直、责任心强、具备较强的逻辑思维以及沟通协调和创新能力。