【工作内容】- 负责公司内部审计工作,包括财务报表审计、合规性审计以及风险管理审计;- 制定和实施年度审计计划,确保审计活动覆盖所有关键业务领域;- 分析审计结果,编写详细的审计报告,并提出改进建议;- 协调外部审计机构的工作,确保审计过程顺利进行;- 参与公司重大项目的评估,提供专业意见以支持决策;- 对发现的问题进行跟踪,确保整改措施得到有效执行;- 定期向管理层汇报审计工作进展及发现的重要问题。【任职要求】- 拥有会计、审计或相关领域的本科及以上学历;- 具备良好的逻辑思维能力和分析能力,能够独立完成审计工作;- 熟悉中国会计准则和国际财务报告准则,了解企业内部控制框架;- 具备优秀的沟通技巧,能够清晰地表达审计发现和建议;- 工作认真负责,具备较强的团队合作精神;- 持有注册会计师(CPA)资格者优先考虑;- 有大型会计师事务所工作经验或企业内部审计经验者优先。