工作内容1. 根据公司发展阶段,建立、完善,优化集团公司内部控制评价体系;2. 拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划、方案;3. 根据审计工作计划,组织实施针对集团内部审计工作,规范其业务流程,降低经营风险和管理风险;4. 根据集团公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,支撑业务发展;5. 起草审计报告和管理建议等,及时向董事长和总经理提交审计工作计划和审计报告;6.负责集团及各分子公司工程类审计管理工作7. 负责审计团队的人才培养,制定部门工作规划,管理下属工作;8. 负责审计部对外关系的建立;9. 完成领导交办的其他事务。岗位要求:1、本科及以上学历,5年以上大型制造业、建材业、工程行业内审、风控管理从业经验,能独立开展采购、销售、工程、生产等方面的审计工作,水泥行业从业优先考虑;2、敏锐的职业判断能力和审计监察能力3、具有良好的沟通与协调能力,逻辑判断能力与文字表达能力;4、严谨负责 原则性强 客观公正 保守秘密 公司利益至上。