岗位职责:1. 负责公司内部审计工作,包括财务审计、风险评估、合规性审计等;2. 制定审计计划和方案,并组织实施;3. 收集、整理和分析审计数据,撰写审计报告,提出改进建议;4. 跟踪审计问题的整改情况,确保问题得到解决;5. 协助公司管理层制定内部控制政策和流程,提高公司内部控制水平。任职要求:1. 本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业;2. 具备3年以上审计工作经验,熟悉制造业内控流程和方法;3. 熟练掌握财务分析、风险评估、内部控制等知识;4. 具备良好的沟通、协调和组织能力,能够有效地与各部门合作;5. 具备较强的责任心和团队合作精神,能够承受一定的工作压力。6.熟练使用财务系统