岗位职责:1、对公司的会计核算、会计报表编制工作经行监督检查,审核季报、半年报,协助外部审计工作;2、对资金、财产的完整、安全及重大项目进展情况进行监督检查;3、对财务收支计划、财务预算及执行和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督;4、对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查,及时发现内控漏洞,完善内控体系;5、进行廉政及舞弊审查,审核采购成本是否合理,费用开支是否按照规定执行;6、其他专项审计工作。任职资格:1、审计、会计、财务等专业统招本科以上学历;2、有5年以上大中型企业财务管理或者审计经验,二年以上同岗位经验,有上市公司或大型国有企业经验者优先考虑;3、熟悉财务管理、企业投融资及资本运作;4、具有审计师或注册会计师资格优先考虑,可接受背调。