岗位为国企集团公司岗位有意者可直接点击投递,后续会安排猎头顾问一对一对接职位细节岗位要求:1、8年及以上内控、审计工作经验(其中审计工作经验不少于2年);2、精通公司法、合同法等相关国家法律法规,熟悉行业监管规则,企业内部控制规范等法规,具有独立的业务分析和流程分析能力;3、具有较好的职业素养,优秀的团队管理能力,良好的跨部门沟通能力;4、具有大型国有企业工作经验优先,通过国家司法考试或有相关法律经验的优先;5、双一流高校毕业优先,过往工作经历优秀者专业可放宽。岗位职责:1、执行集团内部审计规章制度,组织内部控制审计检查,实施审计程序,及时发现潜在的问题和风险并提出整改意见;2、组织审计及风险评估等工作,对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;3、有效识别企业经营管理风险,挖掘问题,分析原因,提出切实可行的应对策略;4、审计整改工作的监督与跟进;5、参与投资风控尽调事项;6、完成领导交办的其他工作。