工作内容:审计内控主管/经理负责公司的审计和内部控制工作,以确保公司的财务报表和业务活动符合法律法规和公司政策。主要职责:1.负责公司的审计和内部控制工作,确保公司的财务报表和业务活动符合法律法规和公司政策;2.规划和执行公司的审计内控程序,建立和维护公司内部审计控制体系;3.负责公司的审计报告,协助管理层进行决策;4.负责公司管理审计,主要审计采购与付款、销售与收款、资产管理、合同管理、人力资源管理、关联方交易、外包业务等;5.负责公司廉政建设,对职务犯罪、失职等监督审计,对涉及的举报事件开展调查工作;6.监督审计流程建设及各业务风险点梳理;7.协助开展纪检监察工作;8.开展廉洁教育。职位要求:1.具有5年及以上的审计内控工作经验,硕士及以上学历,相关专业毕业;2. 熟悉审计内控流程,具有敏锐的观察能力和分析能力;3.良好的沟通能力和团队协作精神,能够与不同部门进行有效的沟通;4.具有财务或审计背景,中共党员。