财务内审岗工作内容:1、起草和完善公司审计制度、流程及编制预算,报上级审核;2、拟定公司内部审计计划、审计通知书、审计方案、交换意见、审计报告及管理建议等审计文书;3、实施各类审计工作,如:项目审计、专项审计、事业部/分子公司审计、经营审计、离任审计等;4、组织实施财务综合类审计,包括公司的财务、营销、人力行政专业;检查制度执行的合规性、有效性;5、核查具体业务工作质量、经营成果,识别各项业务中的异常情况、风险;6、调查、核实审计事项,收集证据,充分交换意见,负责审计问题的真实性、准确性;7、审计问题的归类、汇总分析,并提出合理的管理建议;8、跟进、落实审计问题的整改情况及归档。9、审计过程中与相关部门的协调和沟通。10、其他领导安排的工作。任职要求:1. 本科及以上学历,审计、财务等专业毕业,5年及以上大型企业内控、审计风控工作经验,具有环保或工程建设类公司财务内控经验及从业背景优先,可独立开展内审工作;2. 熟悉国家相关政策、法规、会计准则及审计、税务法律,包括施工项目管理的法规政策、招投标流程等;3. 遵从内部审计工作原则,拥有独立分析问题和解决问题能力,掌握内部审计实务工作技术;4. 拥有财务、审计类中级及以上职称;5. 能够深入基层工作,适应短期出差。