主要工作职责:1、协助领导建立内控体系;2、编制审计计划/工作底稿/审计报告等全套审计工作的档案;3、防范/监督舞弊行为,完成舞弊调查;4、完成领导交办的其他工作。任职要求:1、大学本科及以上学历,会计学、审计等相关专业就。具有审计师、中级会计师及CPA等资格证书者优先;2、具有制造业企业内审工作经历、事务所+制造业工作经历者优先考虑;有过会计师事务所任职经历且经历过对制造业的审计经验者亦可;3、熟悉企业的销售、采购、存货、固定资产等业务流程及内部控制活动;4、具备独立完成专项审计工作能力;5、较强的逻辑思维,分析判断能力,良好口头表达及文档撰写能力,较强的沟通能力和团队协作精神,有责任感,执行力强;6、勤勉敬业、抗压力强、执行力强、具有团队合作精神。