岗位职责1、依法令、公司政策及目标,设计与增修各循环內部控制、內部稽核制度及、关管理辨法之建立及修订;2、规划及执行內部稽核作业、年度稽核计划、稽核报告、內控自评及异常事项追踪改善;3、查核、协调、解决並优化各部门之流程及作业问题;4、办理年度內部控制制度自行评估相关业务;5、配合外部审计相关工作;6、拟定审计方案,草拟审计报告及管理建议书;7、针对各项常规进行审计、风险管控,并完善相关的审计报告。岗位要求1、大专以上学历,3-5年相关制造业经验;2、熟悉制造业审计流程;3、精通审计领域相关法律法规、操作程序及实施方法;