【工作内容】- 负责公司内部审计工作,确保公司的财务报告和管理流程的真实性和准确性;- 协助制定年度审计计划,并按计划执行各项审计活动;- 对公司的财务、运营、合规等方面进行审查,识别潜在的风险和问题,并提出改进建议;- 编写审计报告,记录审计发现的问题及建议,跟踪问题整改情况;- 参与公司内部控制体系的建立和完善,提高公司治理水平;- 定期向上级汇报审计结果及发现的问题。【任职要求】- 大学本科及以上学历,会计、审计或相关专业优先;- 机械行业3年以上工作经验,有志于从事内审工作的应届毕业生或转行者亦可考虑;- 具备良好的逻辑思维能力和分析能力,能够独立完成审计工作;- 熟练使用办公软件,如Excel、Word等;- 工作认真负责,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神;- 通过初级审计师考试或拥有相关证书者优先。