董事会办公室 内审经理一、岗位职责:1、制定公司年度内审工作计划并开展工作,参与公司外部年度审计工作并回复监管机构问询。2、负责更新梳理公司内控标准、流程、方法和内部审计制度,确保内控规范和内部审计独立性。3、主持公司内部审计工作,对总部及各分子公司重大经营活动、重大经济合同进行审计。4、协助公司各部门加强内部管理,规范操作流程提高工作效率,监督公司内部制度控制。5、制定公司风险管理策略及应急预案,提醒公司管理高层关注相关风险,采取必要措施降低风险。二、职位要求:1.大专以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备5年及以上政府、企业、中介机构审计或财务经验。2.对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。3.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。4..沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。5.具有注册会计师(CPA)、 审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 6.具有内审工作经验和董事会办公室工作经验的优先。